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广东2020年南方电网招聘考试审计学模拟题(309)

来源:长理培训发布时间:2019-05-17 10:27:44
66注册会计师评价相关内部控制的控制风险为低水平时,应在审计工作底稿中记录该评价结论及其依据(  )。
A.正确          
B.错误
解析:无。
本题选A。
67内部控制制度有其固有的限制,它对于帮助管理当局实现管理目标,促使会计系统的正常运转,只能提供合理保证(  )。
A.正确          
B.错误
解析:无。
本题选A。
68 当被审计单位的财务状况恶化,尤其是不能按期偿还即将到期的债务时,内部控制失效的可能性往往可能会增加(  )。
A.正确          
B.错误
解析:无。
本题选A。
69无论内部控制制度的设计怎样合理.运行多么有效,注册会计师对内部控制的可信赖程度,都应低于100 %(  )。
A.正确          
B.错误
解析:无。
本题选A。
70注册会计师对于企业内部控制所作的研究评价可分为三个步骤,每个步骤中的内容都是每次审计所必须达到的(  )。
A.正确          
B.错误
解析:无。
本题选B。
 

责编:贺娟花

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