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内部控制提高试卷三

推荐等级:
  • 卷面总分:100分
  • 试卷类型:模拟试题
  • 测试费用:¥10.00
  • 试卷答案:有
  • 练习次数:8
  • 作答时间:0分钟

试卷介绍

试卷预览

  • 21 购买商业保险作为一种风险应对策略,它属于(    )。

    A.风险降低

    B.风险承受

    C.风险规避

    D.风险分担

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  • 22 下列做法中,对强化内部控制没有多少作用的是(    )。

    A.设置内部审计部门

    B.聘用良好品德的员工

    C.存货采用实地盘存制管理

    D.遵循会计准则

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  • 23下列各项控制活动中,有助于实现销售业务控制目标的有(  )。

    A.对销售订单、销售发票进行连续编号,并定期核对编号顺序

    B.将销售发票与出库单证相核对

    C.定期独立检查应收账款的明细账与总账的一致性

    D.定期向顾客寄送对账单

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  • 24 董事会开会决议形成的事项,从权威性上看,其效力(    )。

    A.强于公司章程

    B.与公司章程的效力相当

    C.弱于公司章程

    D.可抵触公司章程

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  • 25 下列各项控制活动中,有助于实现采购业务控制目标的有(    )。

    A.由不负责输入采购订单的人员比较采购订单数据与支持性文件

    B.对采购订单进行连续编号,并定期核对编号顺序

    C.定期与供应商对账

    D.定期编制银行存款余额调节表

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  • 26从风险管控的角度分析,下列措施中属于风险规避的应对措施有(   )。

    A.拒绝与不守信用的厂商业务往来

    B.放弃可能明显导致亏损的投资项目

    C.多品种投资以分散风险

    D.新产品在试制阶段发现诸多问题而果断停止试制

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  • 27 内部监督是保障内部控制有效性的重要安排,监督检查的方式包括(    )。

    A.全面性监督检查

    B.持续性监督检查

    C.动态性监督检查

    D.专项监督检查

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  • 28 公司董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责。               (     )

    A.正确

    B.错误

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  • 29企业在对外担保业务中,可能面临的风险有(    )。

    A.对担保申请人的资信状况调查不深入,可能导致企业遭受欺诈

    B.对被担保人出现财务困难的状况监控不力,没有及时采取应对措施

    C.没有聘请专业的中介机构对担保申请人的资信状况进行调查

    D.担保过程中存在舞弊行为,可能导致经办、审批等相关人员涉案

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  • 302019年7月20日,某公司公布的半年度财务报告违背企业会计准则的规定 严重误导了投资者,给投资者造成重大投资损失。根据《会计法》的规定,对该违 法行为应承担法律后果的责任人有(    )。

    A.董事长

    B.总经理

    C.总会计师

    D.会计机构负责人

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